請(qǐng)問(wèn)老師,金三系統(tǒng)中《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄增值稅加計(jì)抵減期末可計(jì)提額自動(dòng)彈出來(lái)的金額是怎么計(jì)算來(lái)的,之前都沒(méi)有加計(jì)抵減,上期申報(bào)表都沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)加計(jì)抵減
歡笑
于2023-01-02 10:08 發(fā)布 ??1571次瀏覽
- 送心意
閻老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-01-02 10:16
你好,應(yīng)該是申報(bào)符合加計(jì)抵減后,根據(jù)本期的進(jìn)項(xiàng)金額計(jì)算的
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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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歡笑 追問(wèn)
2023-01-02 16:25
閻老師 解答
2023-01-02 16:46