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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-14 14:49

你好,不需要怎么弄,有余額也是正常的

會計 追問

2017-07-14 14:55

那就這樣一直掛在賬上嗎   年底也不用處理是吧還有應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅也有借方余額   這個也是一直掛著嗎

鄒老師 解答

2017-07-14 14:56

你好,是的,不需要處理 
不是余額為0就一定正確,不是0就一定錯誤的

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應(yīng)交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 減免稅款先做處理: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸管理費用 再做月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2019-12-23 11:01:21
你好,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營業(yè)外收入--政府補(bǔ)助
2019-07-07 07:36:36
同學(xué)您好,不需要處理,應(yīng)交稅費借方大于貸方不需進(jìn)行任何賬務(wù)處理的,留抵下期即可
2022-09-20 10:57:34
你這個后續(xù)做賬結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-05-07 20:10:25
你好,不需要怎么弄,有余額也是正常的
2017-07-14 14:49:03
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