老師,研發(fā)部門的折舊需要做2筆是嗎,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:累計(jì)折舊,月末再結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出?
Amy
于2022-12-26 10:28 發(fā)布 ??759次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2022-12-26 10:29
你好
這個是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
但是實(shí)務(wù)中不需要的,你這個直接放到管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用就可以的
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同學(xué)
你好,
開發(fā)階段,但還不滿足資本化條件,那么我們的會計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的:
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬(500-300)
貸:應(yīng)付職工薪酬 200萬
這里需要提醒大家一點(diǎn),費(fèi)用化支出時(shí)我們需要在每期期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費(fèi)用 200萬
貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬
開發(fā)階段發(fā)生支出時(shí),那么我們的會計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的:
借:研發(fā)支出——資本化支出 300萬
貸:銀行存款 300萬
最終達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn):
借:無形資產(chǎn) 300萬
貸:研發(fā)支出——資本化支出 300萬
形成無形資產(chǎn)之后,大家要記住無形資產(chǎn)要進(jìn)行攤銷。
2023-12-05 14:35:42

先計(jì)入管理費(fèi)用吧
2022-03-18 10:26:22

你好這個建議按月末去結(jié)轉(zhuǎn),這樣可以直接抵減季度所得稅,
2021-03-26 12:13:14

你可以吧前面的一次性補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-02 15:59:02

您好,是的,研發(fā)新產(chǎn)品,開始是都記入借研發(fā)支出費(fèi)用化支出,月末借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出。
2019-08-20 20:46:08
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