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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-12-22 12:56

同學,你好
第二年紅沖之前的分錄,然后按照發(fā)票正常做賬

悅耳的黑貓 追問

2022-12-22 13:09

暫估的,材料,。當年材料結轉(zhuǎn)了成本,成本又進到本年利潤,本年利潤又進到利潤分配,我的紅沖分錄咋做

小菲老師 解答

2022-12-22 13:23

同學,你好
暫估的分錄發(fā)一下

悅耳的黑貓 追問

2022-12-22 13:30

借:原材料500000
貸:銀行存款500000
翻年拿到的發(fā)票是不含稅價是430000,增值稅是55900合計485900

小菲老師 解答

2022-12-22 13:32

同學,你好

借:原材料-500000
貸:銀行存款-500000
然后按照發(fā)票正常入賬

悅耳的黑貓 追問

2022-12-22 13:41

我跨年的銀行存款不可能沖了啊,那樣銀行都對不上了,我錢是去年付的啊

小菲老師 解答

2022-12-22 13:43

同學,你好

借:原材料430000
應交稅費 55900
貸:銀行存款485900
差額應該還給公司

悅耳的黑貓 追問

2022-12-22 13:52

那不影響我今年的了么?
不應該影響我今年的吧

小菲老師 解答

2022-12-22 13:55

同學,你好
差額影響你今年的

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虛假暫估才風險大,真實業(yè)務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
借費用類科目貸應付賬款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你買來做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暫估和沖銷暫估不需要附件 正式付款的時候需要發(fā)票就行。
2022-12-28 08:50:07
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