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送心意

田老師

職稱會計師

2017-07-12 21:30

老師,你是不是弄錯了?

惘然 追問

2017-07-12 21:37

今天申請的,不知道,我們公司是今年3月31號才成立的

田老師 解答

2017-07-12 20:58

輔導(dǎo)期的一般納稅人注意的是當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣,你8月份認(rèn)證3000元,但是也不能抵扣,也沒有銷項,所以納稅為0;9月份銷項3500元,認(rèn)證1500元,但是這1500需要下月抵扣,9月抵扣的進(jìn)項應(yīng)該是3000元,所以9月份應(yīng)該繳納增值稅500元。10月份才能抵扣1500的進(jìn)項稅。 
追問 
1、購進(jìn)貨物,取得增值稅專用發(fā)票等抵扣憑證 
借:原材料 等科目 
借:應(yīng)交稅金——待抵扣增值稅 
貸:銀行存款 等科目 
 
2、增值稅專用發(fā)票等抵扣憑證認(rèn)證、交叉稽核通過后 
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
貸:應(yīng)交稅金——待抵扣增值稅 
第二個說交叉稽核比對后做那樣的會計分錄,可是8月份認(rèn)證的10月初才出來,那就把這個會計分錄記到10月的帳里嗎 
 
輔導(dǎo)期是本月認(rèn)證下月抵扣,所以3000進(jìn)項只能9月抵扣。9月銷項稅額3500-8月認(rèn)證進(jìn)項稅額3000,500大于零是應(yīng)交的增值稅 
8月1.借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3000 
       貸:待攤費用-待抵進(jìn)項稅         3000 
    2.借:現(xiàn)金或銀行 
       貸:主營業(yè)務(wù)收入 
           應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅)3500 
    3.結(jié)轉(zhuǎn)實現(xiàn)的增值稅 
     借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅   500 
        貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅                  500 
       4.交稅時 
      借:應(yīng)交稅費-未交增值稅         500 
          貸:銀行存款                  500

田老師 解答

2017-07-12 21:34

個月申請一般納稅人,有三個月輔導(dǎo)期,難道你們沒有?

田老師 解答

2017-07-12 21:40

申請一般納稅人,有三個月輔導(dǎo)期,做賬按上面的做

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相關(guān)問題討論
注冊公司的納稅人申請一般納稅人只需下面幾個步驟即可: 1.帶上營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料。 2.填寫稅務(wù)局提供的《增值稅一般納稅人登記表》。 3.主管稅務(wù)部門將對提交資料進(jìn)行審核,并給予認(rèn)定結(jié)果。 4.申請通過即可成為一般納稅人。
2019-12-11 13:01:25
沒太明白你的意思,你注冊公司了沒??個體戶也可以!
2019-08-15 08:26:41
可以申請一般納稅人的。
2018-11-14 10:26:56
你好!要看行業(yè)和實際業(yè)務(wù)
2018-10-09 13:55:01
你好,申請一般納稅人需要財務(wù)制度健全,必須建好賬才可以的
2018-10-05 10:13:54
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