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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-05 11:47

你好; 你具體是什么業(yè)務(wù)要抵減的; 是 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同嗎   

細心的小松鼠 追問

2022-12-05 12:11

是的老師,就是技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同

meizi老師 解答

2022-12-05 12:13

 你好; 按照抵減后的金額 來 做計提所得稅金額哈     。 ,企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 500萬以 下免征

細心的小松鼠 追問

2022-12-05 12:19

抵減是用什么抵減?這塊我不是很明白

meizi老師 解答

2022-12-05 12:20

 你好; 匯算的時候才考慮填寫表格去抵減的; 不單獨做分錄哈  

細心的小松鼠 追問

2022-12-05 12:26

那抵減后的金額是用什么金額減去什么金額

meizi老師 解答

2022-12-05 12:31

你好;    技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本-相關(guān)稅費  ;先計算出來所得金額 ;然后填寫匯算計技術(shù)轉(zhuǎn)讓的欄次去報 數(shù)據(jù);   比如說 :
例如,甲公司在2021年9月轉(zhuǎn)讓了一項技術(shù),獲得的收入是9000000。同時甲公司轉(zhuǎn)讓的技術(shù),可以享受轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得的企業(yè)所得稅優(yōu)惠。假設(shè)甲公司企業(yè)所得稅的稅率是25%。




由于轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得的企業(yè)所得稅優(yōu)惠是按段計算的,即5000000內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為零。所以只需要計算超過5000000的部分即可。




技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅:




=(9000000-5000000)*0.5*25%=500000。




如果不享受稅收優(yōu)惠,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅:




=9000000*25%=2250000。




即甲公司實際享受的稅收優(yōu)惠:




=2250000-500000=1750000。
 

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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