剛到新公司接手上一個(gè)會(huì)計(jì)的帳,看了下,離職會(huì)計(jì)每個(gè)月沒有計(jì)提工資,到實(shí)際支付工資時(shí)分錄借:銷售費(fèi)用-工資32000 貸:銀行存款32000 不想像他那么處理,五月付四月工資時(shí)因他四月沒有計(jì)提工資分錄這么寫可以嗎?借:應(yīng)付職工薪酬 32000 貸:銀行存款32000 再計(jì)提五月的工資借:銷售費(fèi)用-工資 33300 貸:應(yīng)付職工薪酬 33300 可以這么處理嗎?
一笑而過
于2017-07-08 15:01 發(fā)布 ??807次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-07-08 15:04
你好,可以這樣處理的
本來工資就需要先計(jì)提,然后支付的
相關(guān)問題討論

我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10

您好,正確的,不過個(gè)人社保用其他應(yīng)收款,因?yàn)椴粚儆诠境袚?dān)的,不屬于應(yīng)付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59

發(fā)放工資還有個(gè)貸其他應(yīng)收款――個(gè)人社保 其余的都對(duì)的
2018-11-24 13:10:34

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個(gè)人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

您好
借:銷售費(fèi)用--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:銀行存款
借:本年利潤
貸:銷售費(fèi)用
2019-06-01 11:15:05
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