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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-07 10:56

你好!直接按6月的做就行了。金額做負(fù)數(shù)

^O^麗 追問

2017-07-07 11:05

如果是跨年呢?

宋生老師 解答

2017-07-07 11:05

你好!跨年你也可以這樣做的。

^O^麗 追問

2017-07-07 11:07

不涉及稅及未分配利潤的調(diào)整嗎?

宋生老師 解答

2017-07-07 11:08

你好!不是不涉及,是因?yàn)檫@個(gè)金額不大,建議不要搞那么麻煩了

^O^麗 追問

2017-07-07 11:23

如果是 存貨轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,又從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為存貨,分錄是什么,會(huì)涉及什么注意事項(xiàng)?

宋生老師 解答

2017-07-07 11:24

您好!借固定資產(chǎn) 貸庫存商品 
借庫存商品 貸固定資產(chǎn)。 
主要是固定資產(chǎn)要折舊。折舊后,庫存商品就不值那么多錢了。

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相關(guān)問題討論
你好,直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以
2020-01-12 18:16:16
借管理費(fèi)用貸庫存商品,這樣吧
2020-04-08 12:53:54
您好!不可以的。 是這樣,盤點(diǎn)的時(shí)候多了計(jì)入借庫存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 然后確認(rèn)原因之后計(jì)入營業(yè)外收入。
2017-04-07 16:55:41
借:管理費(fèi)用,貸:庫存商品
2017-03-31 16:53:51
你好!直接按6月的做就行了。金額做負(fù)數(shù)
2017-07-07 10:56:19
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