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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-07 08:37

應交增值稅是貸方余額,沒有退稅金額。只有借方余額時,才會出現(xiàn)退稅金額。出口免稅(免銷售環(huán)節(jié)的應交增值稅)。退稅是退進項環(huán)節(jié)的稅,你這屬于國內銷售太大,導致國內銷售將國外銷售應退稅抵減掉了,不退稅,少交國內的銷項稅就行了

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你好 不對!正確的分錄: 1.應退稅額: 借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額) 貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(應退稅額) 2.免抵稅額: 借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 3.收到退稅款 借:銀行存款 貨:應收補貼款-出口退稅
2019-07-31 11:55:58
你好!對的 借:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅——轉出未交增值稅
2020-01-14 17:55:58
請您指出具體問題,這樣才好幫您解答?
2018-02-02 15:08:05
請看插入的圖片,謝謝
2018-01-12 12:51:12
出口抵減內銷分錄: 借:應交稅金———應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金———未交增值稅 借:應交稅金———應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅金———應交增值稅(出口退稅)
2019-11-03 16:35:02
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