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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-06 14:24

只能這樣做嗎,那我不知道之前的單價(jià)和數(shù)量啊,

小小小魚 追問(wèn)

2017-07-06 16:01

老師,像那種本來(lái)已經(jīng)付過(guò)的錢不知道怎么還在帳上掛著應(yīng)付賬款,怎么消掉?

小小小魚 追問(wèn)

2017-07-06 16:05

這個(gè)相關(guān)科目可以是什么

鄒老師 解答

2017-07-06 14:21

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫(kù)存商品或原材料

鄒老師 解答

2017-07-06 14:27

你好,把之前暫估的分錄沖銷就是了

鄒老師 解答

2017-07-06 16:02

借;應(yīng)付賬款  貸;相關(guān)科目

鄒老師 解答

2017-07-06 16:06

比如庫(kù)存現(xiàn)金,或銀行存款

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你好 是的 只有查原因慢慢調(diào)整的
2019-10-17 12:03:46
會(huì)計(jì)可以私自調(diào)賬嗎
2015-11-04 16:42:42
需明確具體什么業(yè)務(wù)內(nèi)容
2018-09-11 16:29:34
對(duì)于錯(cuò)誤的分錄有兩種辦法,紅字沖賬或者調(diào)賬,這兩種做法都可以嗎?有什么區(qū)別? 比如本來(lái)正確的分錄應(yīng)該是: 借:固定資產(chǎn) 3000 貸:銀行存款 3000 但是由于誤操作做成了 借:原材料 3000 貸:銀行存款 3000 一。調(diào)賬 此時(shí),可以做以下分錄,進(jìn)行調(diào)賬 借:固定資產(chǎn) 3000 貸:原材料 3000 二。還是本例,用沖賬就是 借:原材料 3000 貸:銀行存款 3000 再編制分錄如下 借:固定資產(chǎn) 3000 貸:銀行存款 3000
2019-09-27 17:44:01
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
2017-07-06 14:21:07
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