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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-20 18:10

同學(xué)你好,直接按發(fā)票全部金額(價(jià)款加稅額),記入福利費(fèi)就行了。

初級(jí) 追問

2022-11-20 18:18

老師:我司是增值稅一般納稅人我可以 這樣理解為:分錄:借銷售費(fèi)用-福利費(fèi)    貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),付款時(shí):借
應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款(價(jià)款加稅額的金額)?

王雁鳴老師 解答

2022-11-20 18:20

同學(xué)你好,可以這樣理解的。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費(fèi)用的福利費(fèi)
2022-04-13 22:05:27
先計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費(fèi)用—福利費(fèi) , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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