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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-04 15:43

您好,不能3聯(lián)一起入賬的,如果是當(dāng)月應(yīng)該作廢的發(fā)票,當(dāng)月紅沖的,可以不用做賬了。如果是上月應(yīng)該作廢的,本月紅沖的,只用記賬聯(lián)做憑證即可。分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。

debby 追問

2017-07-04 15:46

@王老師:那剩余的兩聯(lián)怎么處理呢

王雁鳴老師 解答

2017-07-04 15:52

您好,與應(yīng)該作廢的發(fā)票訂在一起就行?;蛘吣?lián)一起記賬也可以。

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相關(guān)問題討論
你好 是的 用紅字分錄沖減就可以了
2019-10-09 13:53:11
你好,這個(gè)是今年的,還是去年的。
2020-04-13 14:07:22
您好,不能3聯(lián)一起入賬的,如果是當(dāng)月應(yīng)該作廢的發(fā)票,當(dāng)月紅沖的,可以不用做賬了。如果是上月應(yīng)該作廢的,本月紅沖的,只用記賬聯(lián)做憑證即可。分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
2017-07-04 15:43:49
你好,是銷項(xiàng)紅字發(fā)票還是進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票呢?如果是銷項(xiàng)紅字 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-05-13 18:37:47
你好 商品都賣了,為什么對(duì)方開紅字發(fā)票?
2020-01-06 14:15:56
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