- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2022-11-15 11:46
你好
年終結(jié)算是指各級財政之間,在年終清理的基礎(chǔ)上,按照預(yù)算管理體制及有關(guān)規(guī)定結(jié)清上下級財政總預(yù)算之間的預(yù)算調(diào)撥(上解、補(bǔ)助)收支和往來款項。按規(guī)定由上級財政與下級財政之間單獨(dú)結(jié)算的事項,一并計算出全年應(yīng)補(bǔ)助款數(shù)額和匝上解款數(shù)額,與已補(bǔ)助和已上解數(shù)額進(jìn)行比較,結(jié)合往來款項,計算出全年最后應(yīng)補(bǔ)助或應(yīng)解數(shù)額,填制年終財政決算結(jié)算單,作為年終財政結(jié)算的憑證,進(jìn)行會計帳務(wù)處理。從某種意義上講,年終結(jié)算,也是整個決算編制前的年終清理工作的一項特殊的清理結(jié)算工作。
事業(yè)單位 政府部分才年終結(jié)算的
一般企業(yè)不用的
月末結(jié)轉(zhuǎn)就是到月末 結(jié)轉(zhuǎn)損益 后結(jié)轉(zhuǎn)就好了
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你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結(jié)賬的不對 你應(yīng)該弄錯了
2019-07-23 15:41:20
選第2個選項,改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
點開總賬,在最下面有個期末點開期末有個結(jié)賬,之后把你要反結(jié)賬的月份點上 ,按ctrl+shift+F6 就行,會出來一個管理員口令,那個沒有默認(rèn)的點確認(rèn)就行,就能反結(jié)賬了。
反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 。
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好,同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
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