
老師十一月份底接了個(gè)賬,其他應(yīng)收款借方有余額是老板,其他應(yīng)付貸方有余額是老板,這個(gè)怎么處理呀?
答: 你好,兩個(gè)科目對沖就可以
老師,我們現(xiàn)在清理個(gè)人往來,但我們的賬前期掛有些亂,個(gè)人的一會其他應(yīng)收款、一會其他應(yīng)付,我都有些擔(dān)心單位內(nèi)部個(gè)人職工的借款再掛各預(yù)收、預(yù)付,請老師指點(diǎn)一條思路清晰,速度較快的清賬方法
答: 你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個(gè)明細(xì)的,然后根據(jù)金額較小的明細(xì)做這個(gè)分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬,過了一個(gè)月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬?
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)欠別人的不能直接調(diào)整別人欠你們的


艷11 追問
2022-11-14 11:11
meizi老師 解答
2022-11-14 11:14
艷11 追問
2022-11-15 10:24
meizi老師 解答
2022-11-15 10:34
艷11 追問
2022-11-15 10:59
meizi老師 解答
2022-11-15 11:02