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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-04 09:45

您好!沒明白你的意思,你不是已經(jīng)沖銷了嗎?你之前的幾個分錄怎么做的

追問

2017-07-04 10:00

就是之前的別的會計做的,借:原材料  貸:應(yīng)付-暫估  回發(fā)票的時候我不知道他的原材料沒有把49萬的做暫估入庫,所以我沖銷時就多充了,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在回的原材料發(fā)票 暫估的原材料不夠沖了,往回找發(fā)現(xiàn)那個多充了

宋生老師 解答

2017-07-04 10:01

您好!你沖銷的時候分錄怎么做的呢?

追問

2017-07-04 10:02

沖銷  借應(yīng)付賬款-暫估 
     應(yīng)交稅費-進(jìn)項 
貸:應(yīng)付賬款-XX

宋生老師 解答

2017-07-04 10:04

您好!你紅字沖減這個沖銷的憑證。然后紅字沖減暫估的憑證,然后做正確的就可以了。

追問

2017-07-04 10:10

暫估是去年的,這個直接沖銷可以嗎

宋生老師 解答

2017-07-04 10:16

你好!可以的。這個沒有關(guān)系的。

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相關(guān)問題討論
你好,退回部分是可以沖銷一部分的
2017-07-14 10:02:10
你好,要的
2018-04-09 10:03:03
你好,如果之前開具的發(fā)票有錯誤,是可以紅沖的
2020-04-13 18:54:43
你好,這個月按正數(shù)發(fā)票—沖銷的發(fā)票—進(jìn)項發(fā)票稅額 計算繳納增值稅
2018-11-09 08:49:48
您好!沒明白你的意思,你不是已經(jīng)沖銷了嗎?你之前的幾個分錄怎么做的
2017-07-04 09:45:18
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