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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-11-13 20:26

同學(xué)您好, 你好,
借:庫存商品等
應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項

sun 追問

2022-11-13 20:36

借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項   這筆分錄應(yīng)該是等認(rèn)證后做的吧

易 老師 解答

2022-11-13 20:42

是的沒錯, 是這樣的

sun 追問

2022-11-14 10:04

已交稅金  轉(zhuǎn)出未交增值稅  轉(zhuǎn)出多交增值稅如何用的

易 老師 解答

2022-11-14 10:12

1、計提時:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

2、下月交納時:

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

4、月末結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

sun 追問

2022-11-14 10:43

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 老師 這個數(shù)據(jù)是哪里來的?
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

4、月末結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 這個沒看懂   老師再講解下吧

易 老師 解答

2022-11-14 10:48

上月的預(yù)交稅款,通過這個科目核算

sun 追問

2022-11-14 10:52

借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項   這筆分錄應(yīng)該是等認(rèn)證后做的吧
老師  這個是認(rèn)證后做的嗎?認(rèn)證不是在次月嗎   是不是應(yīng)該當(dāng)月月末算好直接先做?

sun 追問

2022-11-14 10:56

老師  看下我的問題完整回答下吧  謝謝

易 老師 解答

2022-11-14 11:15

1這筆分錄應(yīng)該是等認(rèn)證后做
2收到票就可以做的

sun 追問

2022-11-14 11:51

認(rèn)證不是在次月嗎老師

易 老師 解答

2022-11-14 11:57

轉(zhuǎn)進(jìn)項這筆可以認(rèn)證后做的

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一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,你實際有入賬就勾選。
2025-05-16 15:49:04
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