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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-11-11 16:45

您好 會計分錄如下
借:應交稅費-未交增值稅100
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)100

朱小慧老師 解答

2022-11-11 16:46

你是銷項多是吧  還是銷項稅少

朱小慧老師 解答

2022-11-11 16:46

上面額分錄是進項大于銷項

朱小慧老師 解答

2022-11-11 16:47

增值稅銷項稅額大于進項稅額時
具體的會計分錄為:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅

Lili 追問

2022-11-11 16:57

老師進項大于銷項為什么要放在應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)不太明白。

朱小慧老師 解答

2022-11-11 17:00

進項小于銷項  市不用交稅的  但是企業(yè)付款已經支付進項稅  這個是后續(xù)可以繼續(xù)抵扣銷項的 所以放在應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)

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同學,你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
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2021-04-01 21:06:36
你好,需要做到完全一致的
2017-03-03 17:07:18
這個沒有辦法調整的的,
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