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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-03 15:33

你好,因?yàn)殇N項(xiàng)不同的貨物或行為稅率就是不同的,比如17%,11,%,6% 
進(jìn)項(xiàng)是按取得的發(fā)票的票面稅率計(jì)算抵扣的

何赫蒂 追問

2017-07-03 15:40

噢!那是不是只要是專用發(fā)票,不管它的稅率是多少,都可以用來抵扣銷項(xiàng)稅額是嗎?做為一家一般納稅人的企業(yè),如何知道他們公司用的是哪個稅率呢?是根據(jù)稅務(wù)局發(fā)的稅務(wù)登記證寫的嗎?還是依據(jù)什么來確定稅率的呢?

鄒老師 解答

2017-07-03 15:41

你好,是的 
這個就需要你去知道增值稅對不同行為或貨物適用稅率的規(guī)定

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同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:39
您好,這個不是必須轉(zhuǎn)出的
2021-01-15 13:34:09
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