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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-11-07 11:06

你好同學,稍等看一下題目

小默老師 解答

2022-11-07 11:11

銷項=3000*6%=180
進項=100-20=80
銷項-進項-留抵=180-80-60=40
本期加計抵減=10+(100-20)*10%=18
該納稅人當期應納增值稅稅額=40-18=22

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相關問題討論
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好同學,稍等看一下題目
2022-11-07 11:06:24
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-07 17:32:38
你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
2018-08-21 15:30:28
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