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艾米家紡(請不要發(fā)語音)
于2017-06-28 21:08 發(fā)布 ??810次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-06-28 21:21
借應收104應該是對的,因為貨款是500給了604,當時入賬的時候就是,借銀行604貸應收604,發(fā)貨時是借應收500,貸收入500,那該怎么調呢
艾米家紡(請不要發(fā)語音) 追問
2017-06-29 11:10
老師還沒答完呢?那我在做一個借:其他應收122,貸銀行122,收到錢,借:銀行122,貸其他應收122對嗎?
方老師 解答
2017-06-28 21:12
是的,從你描述多付了122借其他應收款122 管理費用-18 貸應收賬款104
2017-06-29 13:09
你再處理其他應收款貸銀行不是又多付一次。拿到196發(fā)票的正確處理借應收賬款104管理費用92貸銀行存款74其他應付款122
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我們公司有銷售人員也有行政人事,但是做分錄時,把社保公司承擔部分全部做成管理費用了,可以嗎
答: 嗯嗯,可以的,沒問題的哈
去年的管理費用里面有7元是專票的稅費,現在調整怎么做分錄呢
答: 應交稅費,應交增值稅進項稅額 借管理費用負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買稅盤時借管理費用480,貸現金480,現在要減免抵扣,請問怎么做分錄
答: 你好,借應交稅費應交增值稅減免稅款 貸 管理費用
工資一部分進管理費用 一部分進成本 該怎么做分錄呢?
討論
請問老師,甲公司代乙公司付管理費用,甲公司、乙公司怎么做分錄?
我9月份做了一筆費用借:管理費用10000,貸:現金10000,12月份發(fā)現這張票有問題, 我做分錄是是做相反分錄嗎,還是做成否數,12月沒有費用,那我12報表,費用會不會是-10000呀
2016年我們的會計每月將機器的累計折舊做到管理費用(借方)貸方:累計折舊。現在需要在2017年1月的賬把管理費用調成成生產本。請問如何做分錄呢?
2016年我們的會計每月將機器的累計折舊做到管理費用(借方)貸方:累計折舊?,F在需要在2017年1月的賬把管理費用調成成生產本。請問如何做分錄呢?
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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艾米家紡(請不要發(fā)語音) 追問
2017-06-29 11:10
方老師 解答
2017-06-28 21:12
方老師 解答
2017-06-29 13:09