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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-06-28 21:21

借應收104應該是對的,因為貨款是500給了604,當時入賬的時候就是,借銀行604貸應收604,發(fā)貨時是借應收500,貸收入500,那該怎么調呢

艾米家紡(請不要發(fā)語音) 追問

2017-06-29 11:10

老師還沒答完呢?那我在做一個借:其他應收122,貸銀行122,收到錢,借:銀行122,貸其他應收122對嗎?

方老師 解答

2017-06-28 21:12

是的,從你描述多付了122
借其他應收款122 管理費用-18  貸應收賬款104

方老師 解答

2017-06-29 13:09

你再處理其他應收款貸銀行不是又多付一次。
拿到196發(fā)票的正確處理
借應收賬款104管理費用92貸銀行存款74其他應付款122

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相關問題討論
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14 17:53:41
應交稅費,應交增值稅進項稅額 借管理費用負數
2022-04-02 11:27:09
你現在管理費用負數能申報了嗎?
2020-01-10 16:44:10
你好,借應交稅費應交增值稅減免稅款 貸 管理費用
2019-09-24 10:39:43
你好,這金額大不大。金額小 , 借:管理費用 貸:往來科目
2019-06-22 10:37:19
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