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順心的小蘑菇
于2022-10-22 10:43 發(fā)布 ??471次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-10-22 10:44
你好,計算該公司8月份應納增值稅=2468.7萬/1.13*13%—30萬—10萬*9%—2.2萬—6.3萬
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增值稅一般納稅人,自己開出去的增值稅普通發(fā)票稅額,能用收到的增值稅進項專用發(fā)票的進項稅額抵扣嗎?是按差額納稅嗎?
答: 你好!可以的??梢缘挚?,也是按進項與銷項的差額
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應交稅費--應交增值稅(進項稅額)的借方?
答: 借方就是進項稅呀
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人計算增值稅應納稅額時是不是等于專票銷項稅額 普票銷項稅額-專票進項稅額?
答: 是的
增值稅應納稅額=增值額*稅率,與增值稅應納稅額=增值稅專用銷項-進項,有什么區(qū)別
討論
一般納稅人取得由稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票后,應以增值稅專用發(fā)票上填寫的稅額為其進項稅額。
一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票進項稅額,可以不可以抵扣一般納稅人開出的普通發(fā)票的銷項稅額
一般納稅人企業(yè)購進增值稅專用發(fā)票想把進項稅額入進成本可以么
增值稅專用發(fā)票進項增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用對嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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