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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-10-18 20:52

您好,貸應(yīng)付分公司 300000 ,借預(yù)收總公司300000

立星 追問(wèn)

2022-10-18 21:05

最后表里是不是預(yù)收就沒有數(shù)啊

立星 追問(wèn)

2022-10-18 21:06

本身總公司的預(yù)收就是0

小林老師 解答

2022-10-18 21:54

您好,那就不需要抵消,資產(chǎn)負(fù)債表抵消是看往來(lái)余額,與發(fā)生額沒關(guān)系,您給的是發(fā)生額

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你好 可以的 可以這么做的
2021-11-07 13:00:15
你好 應(yīng)付賬款:購(gòu)進(jìn)還沒有付款 預(yù)付賬款:提前付款了,還沒有購(gòu)進(jìn)
2021-08-18 09:06:56
同學(xué),你好,應(yīng)付賬款是負(fù)債科目 ,他的負(fù)數(shù)相當(dāng)于資產(chǎn)科目,即預(yù)付賬款,提前支付賬款哦
2020-07-19 09:17:43
你好!做調(diào)整分錄就可以了 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款
2020-04-06 18:54:53
您好 預(yù)付賬款借方是負(fù)數(shù)那轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款是正數(shù)
2019-10-29 14:23:34
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