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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-10-17 16:44

同學你好
你們這個是免抵退的
可以退稅

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免抵退出口銷售額為直接出口銷售,如進料加工出口銷售;免稅銷售額為間接出口銷售額,如:轉(zhuǎn)廠銷售額,只免稅,不退稅
2021-09-09 16:45:19
同學你好 是免抵退稅銷售額
2021-05-13 08:45:33
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進項轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數(shù)-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應退稅額。
2019-08-27 15:11:37
生產(chǎn)型企業(yè)填在免抵退稅銷售額,貿(mào)易型出口企業(yè)填在免稅銷售額。進項稅額在附表2 的本月認證本月不抵扣那欄
2019-01-04 16:56:42
你好 銷售額:填附表一中免稅銷售額 進項稅:填附表二中待抵扣進項稅額 26行,認證相符但未申報抵扣
2018-09-16 08:36:02
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