9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

請問老師,下面的“增值稅:結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)分錄,第3項的進項稅額轉(zhuǎn)出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結(jié)轉(zhuǎn)進項時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3.結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對:(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
答: 你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對

