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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-16 22:44

您了,2月以前年度損益調(diào)整那是正常的差額,記住了就行,3月不一致,那要看年是不是除了結(jié)轉(zhuǎn)損益以外,成本費用類科目有貸方發(fā)生額,收入類科目有借方發(fā)生額。如果有的話,記入對應科目的借方或者貸方負數(shù),就會正確了。

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你好! 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好!是的,可以這樣理解。就是期初利潤加本年凈利潤
2017-12-25 17:00:52
您好 正常情況下 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表中的本年累計凈利潤
2019-03-09 16:51:35
為什么會出錯呢?有可能是哪里算錯了?還有本年利潤科目期初為0,期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方,為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣?
2015-10-06 09:45:14
是的啊
2018-01-02 17:26:20
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