
這個月的進(jìn)項稅大于銷項稅,也需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎?分錄是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅對嗎:
答: 你好,進(jìn)項大于銷項沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
已扣費的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
答: 這個科目有余額是正常的,不用處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月轉(zhuǎn)出未交增值稅4769.55,還轉(zhuǎn)到未交增值稅么?繳納增值稅時,怎么做分錄!
答: 你好,先轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――未交增值稅,繳納時借應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸銀行存款


kj_23SaRdOTcAus 追問
2017-06-16 15:28
鄒老師 解答
2017-06-16 15:29