
確認(rèn)無票收入,增值稅怎么申報
答: 如果你是一般納稅人銷售貨物的,在13%貨物一欄有一個未開具發(fā)票里面填寫。
老師我們公司業(yè)務(wù)是2019年,2019年已確認(rèn)收入,但現(xiàn)在才開票去拿錢。現(xiàn)在這個增值稅申報,我怎么申報呢
答: 新年好,需要做無票收入的紅沖申報,同時根據(jù)開具發(fā)票情況做收入申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模申報增值稅時,預(yù)收款26萬,當(dāng)期確認(rèn)收入7萬,開票5萬,如何申報增值稅
答: 你好同學(xué),建議你按照5萬元申報增值稅。

