
老師你好,企業(yè)員工之前沒(méi)有預(yù)借款,是員工自己墊款買東西來(lái)報(bào)銷的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不是直接按 借:費(fèi)用 貸:銀行/現(xiàn)金 報(bào)銷就可以了,如果有預(yù)借款,那就沖其他應(yīng)收款
答: 分錄 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-XX職工 報(bào)銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
將預(yù)計(jì)不能收到所購(gòu)貨物的預(yù)付款項(xiàng),6 萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。 會(huì)計(jì)分錄
答: 借其他應(yīng)收貸 預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提了社保個(gè)人部分的款項(xiàng),導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方有余額,這個(gè)怎么調(diào)賬,麻煩老師寫個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 之前是怎么做的 個(gè)人部分不應(yīng)該計(jì)提的 單位部分才計(jì)提到成本費(fèi)用

