
跨區(qū)域涉稅我方是銷售方提前預(yù)交稅款,回來還需要再申報一遍增值稅嗎?
答: 您好,這個是需要的,跨區(qū)域是需要的
本月公司增值稅為貸方,要交280萬,目前有一筆出口申報,預(yù)計涉稅130,因為沒有留底,所以不能退。那能抵減嗎?就是只需要交150稅
答: 只能用進(jìn)項稅額抵減,你這個出口不能退稅,可以視同內(nèi)銷征稅抵減可以,你這個對應(yīng)是進(jìn)項稅額 130萬吧?是專票吧
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一家貿(mào)易公司從2018年開辦,一直就是進(jìn)項大于銷項,沒有交過增值稅,有沒有涉稅風(fēng)險?貿(mào)易公司的增值稅正常稅負(fù)是多少?
答: 你好,從2018年開辦,一直就是進(jìn)項大于銷項,沒有交過增值稅,這個是有很大的稅務(wù)風(fēng)險的 增值稅稅負(fù)率一般在2%左右,僅供參考。


童童 追問
2022-08-23 15:56
樸老師 解答
2022-08-23 16:02