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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-12 22:09

您好!如果這個差額要找員工賠償?shù)脑?,借其他?yīng)收款 現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。如果不用賠償了??梢援?dāng)做打折銷售。直接借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

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相關(guān)問題討論
不是每個月都有的可以記福利費 借費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金
2019-08-28 13:25:26
您好!這個說實話,就弄個現(xiàn)金支出單就算了。
2019-11-06 15:42:32
你好 掛其他應(yīng)收款-員工 到時拿票來入賬沖其他應(yīng)收款 如果你直接轉(zhuǎn)給客戶也不好
2019-09-10 09:19:49
你存銀行那個不是按你存錢到角顯示?多了?那就走營業(yè)外收入
2019-08-28 09:13:42
你好,這個可以計入福利費,然后合并工資交個稅
2019-08-19 11:16:24
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