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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-08-21 10:17

你好
收取定金的時候,借:銀行存款等科目,貸:其他應付款
現(xiàn)在他不要了,定金不退了,借:其他應付款,貸:營業(yè)外收入 

小魚兒 追問

2022-08-21 10:19

那庫存商品怎么做   這個他不要了

鄒老師 解答

2022-08-21 10:20

你好,你們還沒有給對方送貨吧 

小魚兒 追問

2022-08-21 10:23

沒有,就收了定金

鄒老師 解答

2022-08-21 10:23

你好,還沒有給對方送貨,賬務處理就不涉及  庫存商品  啊 

小魚兒 追問

2022-08-21 10:25

當時建賬的時候直接錄入了應收賬款增加  庫存商品減少,定金在銀行賬款里  現(xiàn)在就是他不要了   我這個是不是需要把庫存商品增加  應收賬款減少  然后定金計入營業(yè)外收入 ,這個分錄要怎么做呀?問題是庫存減少了

鄒老師 解答

2022-08-21 10:26

你好,你需要把你之前做的應收增加,庫存商品減少的分錄紅沖。
然后按我回復的處理
收取定金的時候,借:銀行存款等科目,貸:其他應付款
現(xiàn)在他不要了,定金不退了,借:其他應付款,貸:營業(yè)外收入 

小魚兒 追問

2022-08-21 10:33

這個建賬的時候直接寫的  沒有做分錄,定金當時也是寫的銀行數(shù)  錄上去的

鄒老師 解答

2022-08-21 10:34

你好,那就需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的
因為收取定金,是不涉及 應收賬款增加和庫存商品減少的

小魚兒 追問

2022-08-21 10:39

可以分錄調整么   做了一個月的的賬,可以記到以前年度調整么

鄒老師 解答

2022-08-21 10:41

你好,請看你的描述,都沒有做分錄,當然就不是分錄調整的問題了

小魚兒 追問

2022-08-21 10:45

那我如果記到以前年度損益可以么   實在是不想重新建賬,流水太多了

鄒老師 解答

2022-08-21 10:47

你好,我如果記到以前年度損益,你做的分錄具體是什么呢? 

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您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
不是的 是 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2024-10-06 08:51:12
您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進項么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
2020-04-11 21:33:25
這個盤點函證,得出余額錄入即可
2018-03-16 18:05:48
你好,其他的你能去盤點嗎?比如往來科目地和對方對賬,應付賬款、預付賬款,其他應收款,其他應付款,貨幣資金。
2022-11-18 11:41:18
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