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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-18 16:03

不用做賬務(wù)處理,你只需要報表重分類就可以的,你把其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)余額直接放到其他應(yīng)付款余額。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:06

那我要重新填期初數(shù)嗎

郭老師 解答

2022-08-18 16:07

你好,你的期初也出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:09

是呢 我從7月份開始做  7月份的期初余額就是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-08-18 16:10

需要調(diào)整一下的資產(chǎn)的合計不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:23

那這個我要怎么調(diào)整

郭老師 解答

2022-08-18 16:28

你好,也是其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,把它改成零,然后再把它加到其他應(yīng)付款余額里面就可以。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:40

就是7月期初余額就是負(fù)數(shù)
那我要在錄期初余額的時候就該成負(fù)數(shù)嗎

實操學(xué)堂 追問

2022-08-18 16:42

錄期初的時候,就直接錄到其他應(yīng)付款上嗎

郭老師 解答

2022-08-18 16:46

對的,是的,是人不錯的。

郭老師 解答

2022-08-18 16:46

對的
是的,是這么做的。

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同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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