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送心意

伍老師

職稱稅務(wù)師

2017-06-12 12:32

發(fā)管理人員工資可以直接計入借:管理費用-職工薪酬 貸:銀行存款你這是直接計費用。一般是要計提 的,通過應(yīng)付職工薪酬

zaihua 追問

2017-06-12 12:36

謝謝,請問一下勞務(wù)發(fā)票需要6月份才可以開,請問我做5月份的成本如何做?請問這6%的稅金不能做進去吧?

伍老師 解答

2017-06-12 12:40

做5月份的成本按實際發(fā)票來做,6%的稅金做成稅金也能抵所得稅啊

zaihua 追問

2017-06-12 12:47

老師,請問可以先估成本嗎?借:其他業(yè)務(wù)成本(不含稅),貸:應(yīng)付賬款,到6月份發(fā)票時可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅貸:應(yīng)付賬款,這樣行得通嗎

伍老師 解答

2017-06-12 14:16

一般是要計提再發(fā)放的,不計提直接發(fā)放很少

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相關(guān)問題討論
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
您好!計提的時候是管理費用-福利費。
2021-01-04 11:55:42
發(fā)管理人員工資可以直接計入借:管理費用-職工薪酬 貸:銀行存款你這是直接計費用。一般是要計提 的,通過應(yīng)付職工薪酬
2017-06-12 12:32:32
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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