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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-18 09:37

 你好;     你是好久銷售出去的 ;  如果是當(dāng)年銷售出去的; 你  匯算還是要寫的  

Reborn 追問

2022-08-18 09:40

老師,固定資產(chǎn)是這個(gè)月   銷售出去的,匯算清繳的這兩個(gè)表應(yīng)該怎么寫比較合適?

meizi老師 解答

2022-08-18 09:44

 你好 ;    按照你賬上數(shù)據(jù)寫 ; 你    實(shí)際賬載金額多少; 實(shí)際 稅務(wù)局允許扣除的稅收金額多少;分別去寫; 你們這個(gè)是   變賣還是報(bào)廢的  

Reborn 追問

2022-08-18 09:46

老師,我這算是給出去的吧,沒收錢,那我記入銷售費(fèi)用是對(duì)的嗎?好害怕呀

meizi老師 解答

2022-08-18 09:50

 你好 ;   給出去;  無償送出去嗎 ; 你要視同銷售服務(wù)  報(bào)稅的;      報(bào)增值稅和附加稅和 企業(yè)所得稅的;   

Reborn 追問

2022-08-18 09:58

老師,我填匯算清繳表的時(shí)候已經(jīng)填了銷售費(fèi)用,這就算報(bào)稅了嗎?增值稅和附加稅是按他默認(rèn)數(shù)據(jù)直接報(bào)的,是不是沒報(bào)上啊?這可咋辦呀

meizi老師 解答

2022-08-18 10:03

 你好1. 銷售費(fèi)用了; 你自己報(bào)增值稅和附加稅;  視同銷售做賬沒有;    我看看你分錄   

Reborn 追問

2022-08-18 10:05

老師,應(yīng)該在哪報(bào)   銷售費(fèi)用的增值稅和附加稅   ?

meizi老師 解答

2022-08-18 10:10

 你好;   在貨物欄次 ; 13欄次 去報(bào)增值稅; 附加稅在   下面去根據(jù)增值稅來報(bào)附加稅的  

Reborn 追問

2022-08-18 10:14

老師,你說的     貨物欄次    13欄次  報(bào)增值稅  是增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表嗎?這個(gè)報(bào)表我已經(jīng)報(bào)個(gè),沒法再報(bào)了,想哭,這怎么辦?

meizi老師 解答

2022-08-18 10:18

 你好1. 是的。 就是報(bào)你的增值稅; 如果你有進(jìn)項(xiàng)稅   可以抵扣的 ;        可以修改的; 去稅務(wù)局大廳改的哈   

Reborn 追問

2022-08-18 10:30

老師,就是沒有進(jìn)項(xiàng)稅就在大廳直接補(bǔ)交就行,對(duì)嗎?
老師,那這兩個(gè)表匯算清繳里面的 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 和 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 還需要填嗎?應(yīng)該怎么填?

meizi老師 解答

2022-08-18 10:35

你好1. 是的。 就得  在   稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)  修改后補(bǔ)繳納和承擔(dān)滯納金的;  要寫哈; 比如你21年的   送出去的; 那么你21年的資產(chǎn) 要報(bào)哈

Reborn 追問

2022-08-18 10:42

老師,我是22年8月剛送出去的,這樣應(yīng)該怎么算?

meizi老師 解答

2022-08-18 10:48

 你好;  那你就 去修改申報(bào)表就行了。    你現(xiàn)在過了申報(bào)期了 就去大廳改下;  補(bǔ)稅就行了 。  這個(gè) 等著你23年匯算  的時(shí)候 在做 處理;   或者是8月  要申請(qǐng)注銷;   8月處理  報(bào)這個(gè)   資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 和 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表即可  

Reborn 追問

2022-08-18 10:59

老師,我應(yīng)交申請(qǐng)簡(jiǎn)易銷公司了,正在清算階段,正在報(bào)匯算清繳,下午就得去稅務(wù)局,報(bào)這兩個(gè)表資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 和 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表  應(yīng)該怎么填寫?

meizi老師 解答

2022-08-18 11:00

 你好 ;         你就把你   這個(gè)    賬載金額 和稅收金額;對(duì)應(yīng)的金額寫清楚  ; 如果沒有需要調(diào)整的金額 ; 直接最終是0 即可;    

Reborn 追問

2022-08-18 11:38

老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)清零,還需要填報(bào)    這兩個(gè)表資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 和 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表    嗎?

meizi老師 解答

2022-08-18 11:56

 你好; 需要的; 你是22年8月處理的; 你注銷的時(shí)候要報(bào)下的  

Reborn 追問

2022-08-18 13:24

老師,我全部清算申報(bào)完之后,再去稅務(wù)局還可以改增值稅報(bào)表嗎?

meizi老師 解答

2022-08-18 13:26

 你好; 在你清算之前就去改哈;   清算后正常不應(yīng)該有稅費(fèi)的 修改的   

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你的資料齊備就只是申報(bào)損失不用調(diào)整,否則就要調(diào)增
2022-03-18 17:15:05
專項(xiàng)申報(bào)只填寫專項(xiàng)申報(bào)的部分。 資產(chǎn)損失填寫所有的資產(chǎn)損失,即清單申報(bào)和專項(xiàng)申報(bào)。
2017-04-06 18:26:29
?你好;? ? ?你是好久銷售出去的 ;? 如果是當(dāng)年銷售出去的; 你? 匯算還是要寫的??
2022-08-18 09:37:58
折舊明細(xì)表里沒扣除這個(gè)
2021-03-24 11:57:54
您好。您損失的分錄是什么?
2021-05-27 19:18:57
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