老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費用-福利費 答
老師,一套賬的大公司核對應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

老師,福利費幾個科目?有管理費用-福利費,應(yīng)付職工福利費嗎?還有什么福利費?
答: 還有銷售費用的福利費
是不是所有“福利費”既管理費用-福利費,銷售費用-福利費,生產(chǎn)成本-直接人工-福利費,制造費用-福利費都要進(jìn)入“應(yīng)付職工薪酬-福利費”這個科目?
答: 您好,是的,這樣處理是正確的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小企業(yè)會計制度,在發(fā)放福利時,借:應(yīng)福職工福利-福利費,貸,現(xiàn)金,月末在統(tǒng)一放在,借:管理費,貸:應(yīng)該職工福利-福利費??
答: 您好!先做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。

