上月做的分錄:借銷售費(fèi)用7075.47,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)424.53貸銀存存款7500本月退回多收的1500,怎么做分錄,怎么沖紅

學(xué)堂用戶t9p4fk
于2022-08-10 10:12 發(fā)布 ??631次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-08-10 10:13
你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,只開1500加稅合計(jì)這些就可以的。借銀行存款1500
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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前面兩個對的,最后一個,借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-08-06 14:42:22
你好,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-11-11 17:24:01
你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,只開1500加稅合計(jì)這些就可以的。借銀行存款1500
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-08-10 10:13:16
你好,如果你月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
你好,月末分錄
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34
沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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