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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-07-31 16:37

你好,月末不應(yīng)該是平的,是多交的稅,不需要調(diào)整的。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:51

如果應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方是正數(shù)呢是什么意思?

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:54

你好,是需要繳納的增值稅。

Euphoria 追問

2022-07-31 17:14

剛剛那個問答滿了,進項稅額轉(zhuǎn)出是沒有的

Euphoria 追問

2022-07-31 17:17

而且我的轉(zhuǎn)出未交增值稅是還有余額的咋回事?

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 17:30

你好,那同學(xué)把轉(zhuǎn)出增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)下看看。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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