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jossonli
于2017-06-03 15:14 發(fā)布 ??1533次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2017-06-03 15:18
當(dāng)期發(fā)現(xiàn)以前年度的會計差錯,根據(jù)當(dāng)期的會計調(diào)整分錄,在本期的增值稅申報中進行申報。納稅申報在本期增值稅申報表的檢查調(diào)整欄進行處理。本期增值稅申報表的具體填寫方法是:把注銷的收入填入增值稅申報表附表一第一行第七列“納稅檢查調(diào)整銷售額”,對應(yīng)的增值稅稅款填入附表一第一行第八列“納稅檢查調(diào)整銷項稅額”。
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李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
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