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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-13 14:31

你好,你這樣顯然不是支出,而是收到的分錄啊 
所以是不對(duì)的 

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好待攤費(fèi)用科目已經(jīng)取消了,現(xiàn)在是用預(yù)付賬款代替,
2016-10-09 15:45:50
你是軟件做賬嗎 是的話第二個(gè)借銀存借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-14 00:43:11
紅字借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息?
2021-03-25 09:52:38
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入,負(fù)數(shù) 借銀行
2020-07-08 10:29:03
你好 借:銀行存款 ??, 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入(或借方負(fù)數(shù)) 財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入可以是貸方正數(shù),也可以是借方負(fù)數(shù),這兩種方式都是可以的?
2021-12-11 12:02:20
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精選問(wèn)題
  • 你好老師!要是股東按投資款進(jìn)賬,后期按退投資款支 問(wèn)

    同學(xué),你好 后期按退投資款支付出去了,是還給股東嗎? 有風(fēng)險(xiǎn)的,算抽逃出資

  • 老師您好,影視文化傳媒行業(yè),請(qǐng)劇組的人喝咖啡計(jì)入 問(wèn)

    可計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi)

  • 請(qǐng)問(wèn)一下,我們做亞馬遜平臺(tái)的,收入超過(guò)30萬(wàn),增值稅 問(wèn)

    若沒(méi)有報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷填寫

  • 成本計(jì)算體系與財(cái)務(wù)核算流程是怎么銜接的,老師 問(wèn)

    您好,財(cái)務(wù)核算就像公司的記賬員,先把花的各種成本(比如材料、人工、水電費(fèi))記到“生產(chǎn)成本”和“制造費(fèi)用”這兩個(gè)大賬本上(借:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用 100,貸:原材料/銀行存款 100),然后成本計(jì)算體系登場(chǎng),它像個(gè)分配師,把“制造費(fèi)用”這個(gè)總賬單按規(guī)則(比如按工時(shí)比例)分?jǐn)偨o不同產(chǎn)品,公式類似“A產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用=總制造費(fèi)用 × (A產(chǎn)品工時(shí)/總工時(shí))”,最后算出每個(gè)完工產(chǎn)品的總成本(單位成本=總成本/完工數(shù)量),財(cái)務(wù)核算再根據(jù)這個(gè)結(jié)果做結(jié)轉(zhuǎn)(借:庫(kù)存商品 80,貸:生產(chǎn)成本 80),等商品賣出后,用這個(gè)單位成本來(lái)算利潤(rùn)(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80,貸:庫(kù)存商品 80),最終這些數(shù)據(jù)都進(jìn)入了公司的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。

  • 老師,我們公司是一般納稅人,前面1-9月的賬,應(yīng)交稅費(fèi) 問(wèn)

    不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的。根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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