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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-07-12 14:24

同學(xué)你好
這個(gè)發(fā)票上不含了嗎

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-07-12 14:32

因?yàn)閷?duì)方要求我們6%的增值稅,我們只提供3%的發(fā)票,所以剩余的差額對(duì)方直接扣除再轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)
     所以我也不知道怎么提現(xiàn)出這個(gè)差額    那4k就是扣除的金額

樸老師 解答

2022-07-12 14:37

同學(xué)你好
你們是小規(guī)模只能開(kāi)百分之三

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-07-12 14:46

是,所以6個(gè)點(diǎn)的差額,對(duì)方直接扣掉再轉(zhuǎn)錢(qián)過(guò)來(lái),例如我們應(yīng)收10萬(wàn)貨款,對(duì)方就打了9.6萬(wàn)過(guò)來(lái),但是我們的開(kāi)票合計(jì)金額是10萬(wàn)       所以那個(gè)差額應(yīng)該怎么做賬

樸老師 解答

2022-07-12 14:50

計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
沒(méi)有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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