
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 但是在當(dāng)月抵扣的時(shí)候并未勾選完,形成了應(yīng)納稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅?本月進(jìn)項(xiàng)稅額8385.58,銷項(xiàng)稅額3856.79 分錄可以寫成?(結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅進(jìn)銷項(xiàng))借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3856.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3558.40 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 298.39剩余未勾選未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)入留抵稅額?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額 4827.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4827.18
答: 你好,你實(shí)際認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額.按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比較,如果有應(yīng)納稅再結(jié)轉(zhuǎn)出來,是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)出來
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項(xiàng)稅額-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅
答: 您好,是的,就是增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提增值稅計(jì)算方法:未交增值稅=銷一進(jìn)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+留抵?
答: 你好,是減留抵稅額,前面是對的

