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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-05-30 16:03

這種情況匯算不需要繳納企業(yè)所得稅,研發(fā)項目是可以加計扣除的 
研發(fā)項目不加計扣除,沒有什么太大的影響,屬于你們企業(yè)有加計扣除的權(quán)利,但企業(yè)自己放棄這個權(quán)利。

啦啦啦123478 追問

2017-05-30 16:07

老師,現(xiàn)在反正不用交稅,如果加計扣除之后的數(shù)字的可以以后年度抵扣的嗎,應(yīng)為我們企業(yè)是虧損的,下一年要彌補以前年度虧損,那我今年計算加計扣除第二年有影響嗎

李愛文老師 解答

2017-05-30 16:10

加計扣除是不能順延的。

啦啦啦123478 追問

2017-05-30 16:12

那也就是說,我今年反正不用交稅,填不填加計扣除都一樣嗎,反正下一年是重新來過,明年核算的是2017年的研發(fā)費用,我今年可以省事點嗎,不填研發(fā)費用加計扣除表了

李愛文老師 解答

2017-05-30 16:15

如果影響金額不大(加計50%的研發(fā)費用),可以不填。如果金額較大,填上為好,說不定5年后企業(yè)發(fā)達了,可以彌補虧損少交稅(5年后的事誰說得清呢)

啦啦啦123478 追問

2017-05-30 16:19

那填了研發(fā)費用的加計扣除,需要提交是么資料證明是研發(fā)費用嗎,開辦期間的研發(fā)費用是只能算開辦費還是也能算研發(fā)費用,用來加計扣除的。

李愛文老師 解答

2017-05-30 16:20

開辦期間的研發(fā)費用只能算開辦費。開發(fā)費用需要取得研發(fā)成功的證書(如XX項目專利證書)

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相關(guān)問題討論
是的,也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
這個不能直寫在2020折4至6月的季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的申報表中。因為這個補交的是去年的企業(yè)所得稅 不是2020年應(yīng)交的稅
2020-07-13 10:16:37
您好,之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-07-13 20:07:58
您好 1、應(yīng)補繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-02-27 12:30:30
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