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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-07 09:08

同學(xué)你好
你有勞務(wù)進(jìn)項就可以
固定資產(chǎn)的也可以

(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 09:15

老師,我們給對方開具的就是勞務(wù)發(fā)票,這樣的怎么做進(jìn)項呢?

樸老師 解答

2022-07-07 09:23

對的
做收入就可以了

(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 09:26

您可以解釋的清楚一些嗎?我不是很理解,我知道一些辦公用品和固定資產(chǎn)的進(jìn)項是可以抵扣的,但我們是新公司還沒有這些的情況下,我給對方開具勞務(wù)專票,我如何考慮其進(jìn)項呢?

樸老師 解答

2022-07-07 09:35

同學(xué)你好
你們開出去的發(fā)票是你們的銷項
不是你們的進(jìn)項
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項

(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 09:43

是的,老師,那我有銷項稅了,如何抵呢?

樸老師 解答

2022-07-07 09:49

同學(xué)你好你收到的進(jìn)項可以用來抵扣




借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 10:04

老師,我現(xiàn)在不做分錄呢,我只想知道,我們開給對方建筑勞務(wù)發(fā)票,有了銷項稅,純勞務(wù)是不是除了固定資產(chǎn)的進(jìn)項外沒有進(jìn)項可以抵扣的呢?

樸老師 解答

2022-07-07 10:07

同學(xué)你好
固定資產(chǎn)的進(jìn)項可以抵扣你的銷項

(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 16:00

老師,您好,那我如何確認(rèn)我的成本?

樸老師 解答

2022-07-07 16:08

按照你收到的發(fā)票來做

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好 請問您您有什么問題?
2020-03-19 20:22:00
你好 可以的,這兩種是一樣使用的
2022-01-16 12:31:13
對于銷售方來說沒有什么區(qū)別 對于購買方來說,增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 普通發(fā)票不能抵扣
2017-06-19 09:35:45
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