股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好,如果掛往來計(jì)入其他應(yīng)付款,不用交稅,如果分紅就要交個(gè)稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運(yùn)輸,退稅是不是只有報(bào) 問
EXW 模式下,所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān),貨代的發(fā)票也會(huì)直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件,以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)、出口報(bào)關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營(yíng)業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問
您好,這個(gè)倒不是絕對(duì)的,看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月,看實(shí)質(zhì),因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報(bào)企業(yè) 問
您好,按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以 答

法人私帳轉(zhuǎn)公帳:摘要往來款?借: 銀行存款-XX銀行?????????往來款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ??公帳轉(zhuǎn)法人私帳:往來款?借: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ???????往來款???貸: 銀行存款-XX銀行???入庫(kù)存現(xiàn)金:往來款?借: 庫(kù)存現(xiàn)金???????往來款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 這樣做往來款對(duì)嗎,這些帳轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去都是用的法人同一個(gè)帳戶轉(zhuǎn),庫(kù)存現(xiàn)金沒有用到銀行提現(xiàn),因?yàn)檗D(zhuǎn)帳方便
答: 對(duì)的,可以的,這樣是對(duì)的哦
老師,您好!請(qǐng)問公司要注銷,但是調(diào)完賬之后還有14萬的其他應(yīng)付款,庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款都沒余額了怕,這種應(yīng)該怎么辦。
答: 你好,你需要把其他應(yīng)付款調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入,使得其他應(yīng)付款期末余額為0
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因把以往長(zhǎng)期遺留下來的其他應(yīng)付款和應(yīng)收款調(diào)帳,把原本將銀行存款的核算內(nèi)容計(jì)入了現(xiàn)金,但看銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表與銀行余額也一致了。以前會(huì)計(jì)留下的賬,庫(kù)存現(xiàn)金余額過大,怎處理。
答: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益貸:現(xiàn)金,查找原因調(diào)整吧


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2017-05-27 09:59
方老師 解答
2017-05-27 09:46
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2017-05-27 09:57
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2017-05-27 10:00