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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-26 15:44

您好!你三月暫估跟結(jié)轉(zhuǎn)的都紅字沖減。 
然后做正確的數(shù)據(jù)的。不過你沒有給分錄,我也不知道做分錄具體的了

干凈的發(fā)卡 追問

2017-05-26 15:52

@宋老師:我三月是這樣做的,借:庫(kù)存商品4500 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬4500 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4500 貸:庫(kù)存商品4500,四月借:庫(kù)存商品-4500 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬-4500 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-4500 貸:庫(kù)存商品-4500,然后再按發(fā)票借:庫(kù)存商品3800 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅646貸:應(yīng)付賬款4446 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3800 貸:庫(kù)存商品3800 是這樣嗎老師

宋生老師 解答

2017-05-26 17:18

你好!是的,就是這樣

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