
暫估收入做賬時候分錄:借預收賬款 貸 主營收入。 開發(fā)票了怎么做賬。 收到銀行款項了。是不是接銀行存款貸預收賬款
答: 你好,暫估收入的時候做無票收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費做這個,然后開了發(fā)票,借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),然后借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 收到了錢,借銀行存款貸預收賬款。
公司預收個人一筆貨款,借:銀行存款 貸:預收賬款未開發(fā)票 ,我一直這樣在賬上掛著,請問到年末需要怎么處理呢 ?
答: 你好,需要轉(zhuǎn)為無票收入核算 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月份已收到保育費50萬做了借銀行存款、貸預收賬款,未開發(fā)票。3月份再收到50萬保育費。發(fā)票在3月分開出金額共100萬。
答: 你好? 你是要做分錄還是干嘛 ?

