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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-07-01 10:59

你好,這個增量以后還退嗎?可以留抵嗎?如果不退可以留底的話就不要做賬務(wù)處理,后期抵扣時再使用,如果不退也不允許留底,看產(chǎn)生的原因轉(zhuǎn)入你們的成本或費用

小天鵝 9797950 追問

2022-07-01 12:36

不退可以留底,納稅申報表中體現(xiàn)的是留底,下期抵扣。可是應(yīng)交稅金--未交增值稅明細(xì)里只入賬了實際退稅99.9877%那部分,差異0.0123%,也就是納稅申報表中期末留抵稅額與應(yīng)交稅金--未交增值稅明細(xì)賬余額,每期都要相差0.0123%,不需要做賬務(wù)處理調(diào)整,讓賬表一致嗎?

QQ老師 解答

2022-07-01 12:52

你好,實際沒有退稅的話不用做賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
扣款的一般在下個月做賬務(wù)處理
2015-11-15 11:54:46
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
是第二個分錄,第一個是預(yù)交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
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