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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-05-23 19:13

負280

江湖小蝦 追問

2017-05-23 22:26

@方老師:老師,你好!由于房地產(chǎn)行業(yè)比較特殊,在房屋竣工交付使用前,都是沒有確認收入的,所以前兩年的業(yè)務(wù)招待費在做納稅調(diào)整時都是全額調(diào)增的,用上面的例子來說2015年有一筆20萬的業(yè)務(wù)招待費,在對2015年做年度所得稅申報時,合額調(diào)增了,等16年有收入時,假定在17年對整個項目做所得稅匯算清繳,對于這筆20萬,是否可以20*60%做為稅前扣除,因為房地產(chǎn)企業(yè)一般收入較大,收入的0.5%肯定大于20*60%。 
也就是說對整個項目清算所得稅時,對于14、15年的虧損數(shù)額為-100-(200-20)-20*60%=-292呢? 
200-20為15年納稅調(diào)增,20*60%為在結(jié)束匯算所得稅時,因為已經(jīng)確認收入,20*60%做納稅調(diào)減

方老師 解答

2017-05-23 22:54

不可以。 
等最后清算時可以調(diào)整所得稅。

江湖小蝦 追問

2017-05-24 08:43

@方老師:老師,那對于2015年的這筆招待費20萬,在16年做15年的申報時,全額調(diào)增嗎? 
 
另外,您說的等最后清算時調(diào)整,是否理解為,假定整個項目結(jié)束,共取得收入1億(不含稅),整個項目三年,共產(chǎn)生招待費合計100萬,是否取100*60%與1億*0.5%兩者較低者,然后再做納稅調(diào)整呢?

方老師 解答

2017-05-24 08:57

是的。 
你15  16有預(yù)收款嗎

江湖小蝦 追問

2017-05-24 09:09

@方老師:15、16年沒有預(yù)收款,17年開始有收入,我現(xiàn)在做16年的年報,對于16年的業(yè)務(wù)招待費是全額調(diào)增,然后等到項目清算時,再按上面說的去整個清算業(yè)務(wù)招待費做納稅調(diào)整,是吧?

方老師 解答

2017-05-24 09:21

是的。

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