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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-18 16:16

您好!如果有發(fā)生就計提。

文姐 追問

2017-05-18 16:44

@宋老師:老師,代開交增值稅怎么做分錄

宋生老師 解答

2017-05-18 16:47

您好!借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 
借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等  
借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。

文姐 追問

2017-05-18 17:04

@宋老師:計提增值稅就是,借應交稅費-銷項稅 
貸應交稅費-未交增值稅

宋生老師 解答

2017-05-18 17:06

您好!你是一般納稅人。一般納稅人不算是計提,是看進銷項之差的 
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅

文姐 追問

2017-05-18 17:07

@宋老師:現(xiàn)在這個是小規(guī)模的老師

宋生老師 解答

2017-05-18 17:12

你好!小規(guī)模就是那上面那個啊 
借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

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增值稅計提 借:應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 繳納增值稅,借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-03 22:07:26
增值稅是結轉出來的,這個月做或者上個月做都可以,只不過是上個月做的話,你看到的未交增值稅額會比較清楚。 結轉應交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅銷項稅 貸:應交稅金-應交增值稅進項稅 應交稅金-未交增值稅 繳納時: 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2020-08-05 10:20:22
月末結轉增值稅的時候 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
2019-08-08 15:49:16
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務
2018-07-24 11:12:28
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