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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-06-14 16:59

同學你好
無票收入紅沖了
然后再按照開的發(fā)票做分錄

花兒 追問

2022-06-14 17:13

3、4月份的賬已結(jié),5月份如何更正,而且涉及到點增值稅如何處理

樸老師 解答

2022-06-14 17:17

同學你好
直接更正就可以
無票收入按照負數(shù)申報

花兒 追問

2022-06-14 17:18

3月份,無票收入:借:銀行存款 
                                 貸:主營業(yè)務(wù)收入   
                                        應(yīng)交稅費——小規(guī)模增值稅
4月份,開出發(fā)票:借:應(yīng)收賬款
                                 貸:主營業(yè)務(wù)收入
5月份如何賬務(wù)處理

樸老師 解答

2022-06-14 17:22

同學你好
五月

貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
貸應(yīng)交稅費負數(shù)
貸銀行
借應(yīng)收負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)


借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入

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